企业财务管理工作:财务部内控审计方案


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企业财务管理工作:财务部内控审计方案》所在栏目:精选范文 > 模版范例 > 内容摘要:为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20xx年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加强内部会。